CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
30/06/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Pecúlio
Processo:
0101450/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Outras Transferências de Convênios ou Instrum
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 101450/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000185 | 30/06/2023 | 551,52 | 551,52 | 551,52 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROC. 101450/2023.
|
2023NE000185 | 30/06/2023 | 551,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZAD
|
2023NL001943 | 03/07/2023 | 0,00 | 249,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZAD
|
2023NL001944 | 03/07/2023 | 0,00 | 249,36 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DE INTERNOS, REF. AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/2023, SEAP/AM ENGENHARIA, REF. AO PECÚLIO DOS TRABALHOS REALIZAD
|
2023NL001942 | 03/07/2023 | 0,00 | 52,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB042216 | 03/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 302,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,