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NOTA DE EMPENHO 2023NE000152

Favorecido

FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL
R$ 3.390,66
 

CPF/CNPJ:

07524465000190

Emissão:

20/06/2023

Plano Interno:

020560

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Pecúlio

Processo:

48785/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições

Descrição

EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000152 20/06/2023 3.390,66 3.390,66 3.390,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023.
2023NE000152 20/06/2023 3.390,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001563 20/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001564 20/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001562 20/06/2023 0,00 230,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001559 20/06/2023 0,00 230,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001567 20/06/2023 0,00 230,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001568 20/06/2023 0,00 217,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001561 20/06/2023 0,00 162,75 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001566 20/06/2023 0,00 122,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001581 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001583 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001578 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001579 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001580 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001582 21/06/2023 0,00 244,13 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001576 21/06/2023 0,00 189,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EM FAVOR DO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE 16 INTERNOS QUE TRABALHARAM NOS POSTOS DA CAEMA, MARÇO DE 2023. PROCESSO N°48785/2023
2023NL001577 21/06/2023 0,00 54,25 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB046735 13/07/2023 0,00 0,00 1.220,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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