CPF/CNPJ:
07524465000190
Emissão:
03/05/2023
Plano Interno:
011616
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Processo:
247210/2022
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Ressocialização de Apenados - FUNPEN
Fonte:
Superávit Financeiro de Outras Transferências
EMPENHO DA DESPESA: EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALISADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 247210/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000089 | 03/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA: EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALISADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 247210/2022.
|
2023NE000089 | 03/05/2023 | 55.437,55 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE ERRADA
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2023NE000578 | 04/10/2023 | -55.437,55 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA: EM FAVOR DE INTERNOS REF. AOS TRABALHOS REALISADOS NA PADARIA E COZINHA DA AGILE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROC. 247210/20
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2023NL001137 | 03/05/2023 | 0,00 | 55.437,55 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A FONTE ERRADA
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2023NL005425 | 01/09/2023 | 0,00 | -55.437,55 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB030653 | 23/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 55.437,55 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL005423 | 01/09/2023 | 0,00 | 0,00 | -55.437,55 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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