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NOTA DE EMPENHO 2023NE000632

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 2.286,25
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

19/10/2023

Plano Interno:

011616

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

142881/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Ressocialização de Apenados - FUNPEN

Fonte:

Outras Transferências de Convênios ou Instrum

Descrição

EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000632 19/10/2023 2.286,25 2.286,25 2.286,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023
2023NE000632 19/10/2023 2.286,25 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023
2023NL006626 19/10/2023 0,00 767,65 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023
2023NL006624 19/10/2023 0,00 759,76 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS QUE TRABALARAM NO MES DE SETEMBRO/2023
2023NL006625 19/10/2023 0,00 758,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB074729 20/10/2023 0,00 0,00 767,65
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB074702 20/10/2023 0,00 0,00 759,76
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB074711 20/10/2023 0,00 0,00 758,84

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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