CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
28/08/2023
Plano Interno:
023030
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
153282/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522886, PROC. 153282/23.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE000329 | 28/08/2023 | 22,20 | 22,20 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522886, PROC. 153282/23.
|
2023NE000329 | 28/08/2023 | 22,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM
|
2023NL003104 | 28/08/2023 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM
|
2023NL004764 | 01/09/2023 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 3104
|
2023NL004760 | 01/09/2023 | 0,00 | -22,20 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,