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NOTA DE EMPENHO 2023NE000329

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 22,20
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

28/08/2023

Plano Interno:

023030

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

153282/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522886, PROC. 153282/23.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000329 28/08/2023 22,20 22,20 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM TRABALHO, CONF. DOC. 4522886, PROC. 153282/23.
2023NE000329 28/08/2023 22,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM
2023NL003104 28/08/2023 0,00 22,20 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESASA DE TRANSPORTE DE PASSAGEROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM
2023NL004764 01/09/2023 0,00 22,20 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NL Nº 3104
2023NL004760 01/09/2023 0,00 -22,20 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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