CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
03/08/2023
Plano Interno:
020560
Função:
SANEAMENTO
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
0123254/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000260 | 03/08/2023 | 2.032,80 | 2.032,80 | 2.032,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NE000260 | 03/08/2023 | 2.032,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 13 INTERNOS, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 003/2019 CAEMA/SEAP, MES DE JUNHO/2023.
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2023NL002612 | 07/08/2023 | 0,00 | 2.032,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB058987 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.032,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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