CPF/CNPJ:
05750146000178
Emissão:
12/07/2023
Plano Interno:
000149
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Vale-Transporte
Processo:
112600/2023
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Ações Essenciais à Justiça
Unidade Gestora:
Fundo Penitenciário Estadual
Ação:
Coordenação das Ações Essenciais à Justiça
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4515809 E PROC. 112600/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000223 | 12/07/2023 | 545,61 | 545,61 | 545,61 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTERNOS EM SERVIÇOS, CONF. DOC. 4515809 E PROC. 112600/2023.
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2023NE000223 | 12/07/2023 | 545,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DE INTER
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2023NL002011 | 12/07/2023 | 0,00 | 545,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB051020 | 01/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 545,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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