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NOTA DE EMPENHO 2023NE000188

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 1.638,83
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

04/07/2023

Plano Interno:

000169

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

110722/23

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão de Política de Defesa do Cidadão

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Construção e Implantação de Unidades de Defensoria Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000188 04/07/2023 1.638,83 1.638,83 1.638,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF. DOC. Nº 4511381 E PROC. 110722/23
2023NE000188 04/07/2023 1.638,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, EM FAVOR DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SÃO LUIS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA INTERNOS EM SERVIÇO, CONF
2023NL001956 04/07/2023 0,00 1.638,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB051270 01/08/2023 0,00 0,00 1.638,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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