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NOTA DE EMPENHO 2023NE000075

Favorecido

SIND DAS EMPRESAS TRANSP E PASSAGEIROS
R$ 803,40
 

CPF/CNPJ:

05750146000178

Emissão:

24/04/2023

Plano Interno:

017033

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Vale-Transporte

Processo:

28322/2023

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Fundo Penitenciário Estadual

Ação:

Implantação e Modernização da Infraestrutura Turística

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000075 24/04/2023 803,40 803,40 803,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
2023NE000075 24/04/2023 803,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA 07 INTERNOS QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DE PRAÇAS, CONVENIO 9/2020, MES DE JANEIRO/2023
2023NL001117 24/04/2023 0,00 803,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB059970 30/08/2023 0,00 0,00 803,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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