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NOTA DE EMPENHO 2023NE000109

Favorecido

PROCION COMERCIAL LTDA
R$ 1.083,22
 

CPF/CNPJ:

17032113000171

Emissão:

14/06/2023

Plano Interno:

016378

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos,

Processo:

12926/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Segurança Pública e Defesa

Ação:

Aparelhamento e Estruturação Tecnológica - FES

Fonte:

Superávit - Transferência de Recursos do Fund

Descrição

contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, conta 9305, Açao 17 VPSP.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000109 14/06/2023 1.083,22 1.083,22 1.083,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenadoria de odontologia do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, conta 9305, Açao 17 VPSP.
2023NE000109 14/06/2023 1.083,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e materiais de consumo odontologicos destinados a Coordenadoria de odo
2023NL000723 26/09/2023 0,00 1.083,22 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB068664 03/10/2023 0,00 0,00 1.083,22

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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