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NOTA DE EMPENHO 2023NE003698

Favorecido

VALID SOL E SERV DE SEG EM MEIOS DE PAGAMENTO
R$ 1.138.215,00
 

CPF/CNPJ:

33113309000147

Emissão:

06/12/2023

Plano Interno:

000505

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços Gráficos e Editoriais

Processo:

2305080055

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Habilitação de Condutores

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

NE PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO 32/2022, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. __OBS: EMITA NOVA NE POIS NÃO É POSSIVEL REFORÇAR NE DO TIPO ORDINÁRIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003698 06/12/2023 1.138.215,00 1.138.215,00 1.138.215,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO 32/2022, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. __OBS: EMITA NOVA NE POIS NÃO É POSSIVEL REFORÇAR NE DO TIPO ORDINÁRIA
2023NE003698 06/12/2023 1.138.215,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA ATENDER DESPESA EM FAVOR DA EMPRESA VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS, CONTRATO 32/2022, REFERENTE A OUTUBRO DE 2022. __OBS: EMITA NOVA NE POIS NÃO É
2023NL013228 06/12/2023 0,00 1.138.215,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB091942 12/12/2023 0,00 0,00 1.026.669,93
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP006568 12/12/2023 0,00 0,00 56.910,75
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL013894 12/12/2023 0,00 0,00 54.634,32

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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