CPF/CNPJ:
12231343000146
Emissão:
23/03/2023
Plano Interno:
000520
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
0005321/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2021, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000340 | 23/03/2023 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2021, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL.
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2023NE000340 | 23/03/2023 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período de 01/04 a 12/04/2023
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2023NE001779 | 19/06/2023 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEICULOS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2021, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEICULOS NOVOS, SEM
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2023NL001567 | 28/03/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 06/2021, TENDO COMO OBJETO , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, SEM M
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2023NL002312 | 13/04/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 4481 EM FAVOR DA EMPRESA DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023
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2023NL002537 | 20/04/2023 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado a prorrogação do Contrato nº 6/2021, firmado entre o Detran/MA e a empresa Diagonal Locação de Veículos LTDA, referente ao período
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2023NL005651 | 19/06/2023 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB017678 | 13/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB020241 | 20/04/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039367 | 21/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039779 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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