CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
24/04/2023
Plano Interno:
000532
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
7944/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Empenho referente a prorrogação do nº 16/2021, firmado com a BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, que tem como objeto prestação dos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais destinada aos servidores a serviço do DETRAN/MA.__Obs: Valor estimativo para o período de 3 meses.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000764 | 24/04/2023 | 98.523,43 | 98.523,43 | 98.523,43 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a prorrogação do nº 16/2021, firmado com a BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, que tem como objeto prestação dos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais destinada aos servidores a serviço do DETRAN/MA.__Obs: Valor estimativo para o período de 3 meses.
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2023NE000764 | 24/04/2023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a prorrogação do nº 16/2021, firmado com a BABAÇU VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, que tem como objeto prestação dos serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais destinada aos servidores a serviço do DETRAN/MA.
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2023NE003551 | 30/11/2023 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASPLAN
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2023NE003883 | 11/12/2023 | -81.476,57 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 1206, EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO 2308010094.
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2023NL010281 | 03/10/2023 | 0,00 | 11.773,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PAGAMENTO DA FATURA 1195, EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO 2307250095.
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2023NL010279 | 03/10/2023 | 0,00 | 10.360,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA FATURA 1313, EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO 2311220170.
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2023NL012771 | 29/11/2023 | 0,00 | 30.086,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO PROCESSO: 2308300131/2023 DO MÊS SETEMBRO/2023 CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.
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2023NL012887 | 30/11/2023 | 0,00 | 31.968,26 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PROCESSO DETRAN 2309190105/2023, PARA PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2023.
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2023NL012881 | 30/11/2023 | 0,00 | 6.245,55 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA PAGAMENTO DA FATURA 1331, EM FAVOR DA EMPRESA BABAÇU VIAGENS E TURISMO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME PROCESSO 2312050089
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2023NL013837 | 11/12/2023 | 0,00 | 8.089,48 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074338 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 11.773,76 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074339 | 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 10.360,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091952 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 31.968,26 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091945 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 30.086,07 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB091935 | 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 6.245,55 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB098862 | 22/12/2023 | 0,00 | 0,00 | 8.089,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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