CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
13/07/2023
Plano Interno:
000526
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
159772/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Endereço:
S/A
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2023NE002170 | 13/07/2023 | 286.194,72 | 286.194,72 | 286.194,72 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 DO CONTRATO 23/2021, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
|
2023NE002170 | 13/07/2023 | 248.787,86 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DETRAN NO MES DE JULHO/2023, PROCESSO 2308210055
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2023NE002753 | 11/09/2023 | 37.406,86 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 DO CONTRATO 23/20
|
2023NL007406 | 26/07/2023 | 0,00 | 142.544,39 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DETRAN NO MES DE JULHO/2023, PROCESSO 2308210055
|
2023NL009452 | 12/09/2023 | 0,00 | 143.650,33 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB050599 | 26/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 140.464,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL007408 | 26/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.080,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB063553 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 141.549,10 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL009460 | 12/09/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.101,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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