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NOTA DE EMPENHO 2023NE000742

Favorecido

P LSOUSA EIRELI
R$ 9.352,80
 

CPF/CNPJ:

06254241000143

Emissão:

19/04/2023

Plano Interno:

016147

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Alugueis

Processo:

2212300005

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Municipio:

SC

Estado:

PJ

Descrição

Pagamento destinado ao pagamento da empresa P L SOUDA EIRELI alusivo ao Contrato nº 01/2021, referente ao mês__de dezembro de 2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000742 19/04/2023 9.352,80 9.352,80 9.352,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento da empresa P L SOUDA EIRELI alusivo ao Contrato nº 01/2021, referente ao mês__de dezembro de 2022.
2023NE000742 19/04/2023 9.352,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento destinado ao pagamento da empresa P L SOUDA EIRELI alusivo ao Contrato nº 01/2021, referente ao mês__de dezembro de 2022.
2023NL002464 19/04/2023 0,00 9.352,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB020225 20/04/2023 0,00 0,00 9.352,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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