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NOTA DE EMPENHO 2023NE003173

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 133,48
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

27/10/2023

Plano Interno:

015986

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

2310110052

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003173 27/10/2023 133,48 133,48 133,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
2023NE003173 27/10/2023 133,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.
2023NL011256 27/10/2023 0,00 133,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB083764 17/11/2023 0,00 0,00 127,07
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL012223 17/11/2023 0,00 0,00 6,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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