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NOTA DE EMPENHO 2023NE002627

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 133,48
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

24/08/2023

Plano Interno:

015986

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

2304110004

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

NE PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE CODÓ, CONFORME PROCESSO 2304110004.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002627 24/08/2023 133,48 133,48 133,48
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE CODÓ, CONFORME PROCESSO 2304110004.
2023NE002627 24/08/2023 133,48 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL EM FAVOR DA SAAE DE CODÓ, CONFORME PROCESSO 2304110004.
2023NL008992 24/08/2023 0,00 133,48 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL010377 09/10/2023 0,00 0,00 6,41
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB071096 10/10/2023 0,00 0,00 127,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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