CPF/CNPJ:
06109789000108
Emissão:
04/07/2023
Plano Interno:
015986
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
2212140042
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 .CORRESPONDENTE A EXERCICIO ANTERIOR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001985 | 04/07/2023 | 132,45 | 132,45 | 132,45 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 .CORRESPONDENTE A EXERCICIO ANTERIOR
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2023NE001985 | 04/07/2023 | 132,45 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022 .CORRESPONDENTE A EXERCICIO ANTERIOR
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2023NL006647 | 04/07/2023 | 0,00 | 132,45 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB044235 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 126,09 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL006889 | 07/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 6,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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