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NOTA DE EMPENHO 2023NE000725

Favorecido

SAAE - CODO
R$ 121,74
 

CPF/CNPJ:

06109789000108

Emissão:

13/04/2023

Plano Interno:

015986

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de Água e Esgoto

Processo:

2302060067

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000725 13/04/2023 121,74 121,74 121,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NE000725 13/04/2023 121,74 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA SAAE DE CODÓ REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
2023NL002304 13/04/2023 0,00 121,74 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB020272 20/04/2023 0,00 0,00 121,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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