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NOTA DE EMPENHO 2023NE000592

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 164.921,85
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

03/04/2023

Plano Interno:

000550

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

2212060051

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva dos veículos, relativo ao mês de novembro/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000592 03/04/2023 164.921,85 164.921,85 164.921,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais, através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado para fornecimento de combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva dos veículos, relativo ao mês de novembro/2022.
2023NE000592 03/04/2023 164.921,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tec
2023NL002070 03/04/2023 0,00 139.211,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente ao pagamento em favor da empresa TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, correspondente aos serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tec
2023NL002069 03/04/2023 0,00 25.710,33 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB014789 03/04/2023 0,00 0,00 164.921,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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