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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2023NE000238

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento referente ao saldo do contrato n° 13/2022, firmado com a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, que tem como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de postos de trabalho, com dedicação exclusiva, para prestação de serviços na área de tecnologia da informação, no mes de janeiro/2023, conforme NF 1602

1.358.596,86 1.358.596,86 1.330.995,53
2023NE000350

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2023 DO CONTRATO 08/2021, PROCESSO 5370/2022, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS

80.553,00 80.553,00 80.553,00
2023NE001167

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO 13/2022, FIRMADO ENTRE O DETRAN E A EMPRESA__LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA__IIFORMAÇÃO.__VALOR É CORRESPONDENTE A 2 (DOIS) MESES

1.148.981,49 1.148.981,49 1.093.280,16
2023NE001217

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1640 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 8/2021, NO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/04/2023.

41.216,87 41.216,87 41.216,87
2023NE001317

Dt. Emissão:
Descrição: Empenho referente a renovação do Contrato nº 08/2021 celebrado entre esta autarquia e a empresa LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) Nobreaks, que suportam a infraestrutura de fornecimento de energia para o DATACENTER do DETRAN/MA.__Obs: Valor relativo ao período de 3 meses (maio a julho/2023).

80.583,00 80.583,00 80.583,00
2023NE001778

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, RELATIVO A 17/10/2022 A 16/11/2022 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAKS.

26.861,00 26.861,00 26.861,00
2023NE002152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTA AUTARQUIA.

370.288,94 370.288,94 351.774,49
2023NE003549

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1709 EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME DESCRITO NO CONTRATO N º 013/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023

663.328,89 663.328,89 640.112,38
Totais: 3.770.410,05 3.770.410,05 3.645.376,43

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