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NOTA DE EMPENHO 2023NE002152

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
R$ 370.288,94
 

CPF/CNPJ:

02539643000133

Emissão:

12/07/2023

Plano Interno:

000515

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Serviços de TIC - PJ

Processo:

2301110096

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTA AUTARQUIA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002152 12/07/2023 370.288,94 370.288,94 351.774,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ESTA AUTARQUIA.
2023NE002152 12/07/2023 370.288,94 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM FAVOR DA EMPRESA LINUXELL INFORMÁTICA, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA D
2023NL007035 12/07/2023 0,00 370.288,94 0,00
PAGAMENTO
2023PP004134 14/08/2023 0,00 0,00 40.731,78
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB056808 17/08/2023 0,00 0,00 293.268,84
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL008634 17/08/2023 0,00 0,00 17.773,87

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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