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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2023NE001843

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA E VISTORIA TÉCNICA, ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REUNIÕES DE ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023 NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, E AÇAILANDIA.

900,00 900,00 900,00
2023NE001950

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE OBSERVADORES CERTIFICADOS EM SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 27 A 29/06/2023

1.143,00 1.143,00 1.143,00
2023NE002082

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento referente a concessão de diárias à servidores para viagem para treinamento no posto Detran do Viva Procon de Governador Nunes Freire e Visita técnica à 8ª Ciretran de Pinheiro, no período de 10/07/2023 à 14/07/2023.

900,00 900,00 900,00
2023NE002098

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023

900,00 900,00 900,00
2023NE002436

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE MIRADOR E POSTO DETRAN DO VIVA PROCON DE SAMBAÍBA, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2023

900,00 900,00 900,00
2023NE002512

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, EM VIAGEM PARA REALIZAR TREINAMENTO NO POSTO AVANÇADO DE BARREIRINHAS, ICATU E ROSÁRIIO, NO PERÍODO DE 21 A 25/08/2023

900,00 900,00 900,00
2023NE002590

Dt. Emissão:
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA, DESTINO: TIMON E SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, NO PERÍODO: 14/08/23 A 18/08/2023, PROCESSO: 2307070002/2023,.

900,00 900,00 900,00
2023NE002706

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIRDORES VISANDO TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NA 1º CIRETRAN DE IMPERATRIZ, NOS DIAS 28/09 A 01/09 DE 2023, CONFORME PROCESSO 2307280002.

900,00 900,00 900,00
2023NE003026

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM TREINAMENTO, INSPEÇÕES E REUNIÕES NAS CIRETRANS DE BACABAL E PEDREIRAS NO PERÍODO DE 18 A 22/09/2023

900,00 900,00 900,00
Totais: 8.343,00 8.343,00 8.343,00

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