CPF/CNPJ:
00091404959300
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
2305310097
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA E VISTORIA TÉCNICA, ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REUNIÕES DE ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023 NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, E AÇAILANDIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001843 | 23/06/2023 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA E VISTORIA TÉCNICA, ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REUNIÕES DE ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NO PERÍODO DE 19 A 23/06/2023 NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ, E AÇAILANDIA.
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2023NE001843 | 23/06/2023 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES PARA REALIZAREM VISITA E VISTORIA TÉCNICA, ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, REUNIÕES DE ALINHAMENTO E CAPACITAÇÃO
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2023NL006055 | 23/06/2023 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040557 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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