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NOTA DE EMPENHO 2023NE002764

Favorecido

RODRIGO SOARES DE SOUSA
R$ 3.970,00
 

CPF/CNPJ:

00090019911300

Emissão:

21/09/2023

Plano Interno:

000496

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

2308070005

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

Referente a concessão de adiantamento para suprir as necessidades de materiais de consumo na 3ª CIRETAN Codó, PROCESSO 2308070005

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002764 21/09/2023 3.970,00 3.970,00 3.970,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a concessão de adiantamento para suprir as necessidades de materiais de consumo na 3ª CIRETAN Codó, PROCESSO 2308070005
2023NE002764 21/09/2023 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NAO FOI UTILIZADO__RODRIGO RA 28_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003274, 190201-19201 2023NL011786
2023NE003274 09/10/2023 -30,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a concessão de adiantamento para suprir as necessidades de materiais de consumo na 3ª CIRETAN Codó, PROCESSO 2308070005
2023NL009544 21/09/2023 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NAO FOI UTILIZADO__RODRIGO RA 28_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003274, 190201-19201 2023NL011786
2023NE003274 09/10/2023 0,00 -30,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB066000 21/09/2023 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO__QUE NAO FOI UTILIZADO__RODRIGO RA 28_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE003274, 190201-19201 2023NL011786
2023NE003274 09/10/2023 0,00 0,00 -30,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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