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NOTA DE EMPENHO 2023NE000378

Favorecido

RODRIGO SOARES DE SOUSA
R$ 3.945,00
 

CPF/CNPJ:

00090019911300

Emissão:

27/03/2023

Plano Interno:

000496

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

2302240093

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000378 27/03/2023 3.945,00 3.945,00 3.945,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA
2023NE000378 27/03/2023 4.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001951, 190201-19201 2023NL006609
2023NE001951 01/06/2023 -55,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO EM FAVOR DE RODRIGO SOARES DE SOUSA
2023NL001498 27/03/2023 0,00 4.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001951, 190201-19201 2023NL006609
2023NE001951 01/06/2023 0,00 -55,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB013042 27/03/2023 0,00 0,00 4.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO REFERENTE A DEVOLUÇÃO __DE SALDO DE ADIANTAMENTO QUE __NÃO FOI UTILIZADO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190201-19201 2023NE001951, 190201-19201 2023NL006609
2023NE001951 01/06/2023 0,00 0,00 -55,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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