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NOTA DE EMPENHO 2023NE002374

Favorecido

WALSELINY DE JESUS SANTOS FERREIRA
R$ 1.600,00
 

CPF/CNPJ:

00075976471315

Emissão:

31/07/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2307210088

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

NE PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 05 - OPERAÇÃO FÉRIAS__SEGURA - Município de Grajaú - 21 a 30/08/2023. CONFORME PROCESSO 2307210088.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002374 31/07/2023 1.600,00 1.600,00 1.600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 05 - OPERAÇÃO FÉRIAS__SEGURA - Município de Grajaú - 21 a 30/08/2023. CONFORME PROCESSO 2307210088.
2023NE002374 31/07/2023 1.600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL PARA ATENDER DESPESA DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES - EQUIPE 05 - OPERAÇÃO FÉRIAS__SEGURA - Município de Grajaú - 21 a 30/08/2023. CONFORME PROCESSO
2023NL007554 31/07/2023 0,00 1.600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB051461 02/08/2023 0,00 0,00 1.600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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