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NOTA DE EMPENHO 2023NE001379

Favorecido

ARENILSON DE ARAÚJO LIMA E SILVA
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00061719218315

Emissão:

22/05/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2305080046

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRETRAN DE TIMON-MA NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001379 22/05/2023 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRETRAN DE TIMON-MA NO PERÍODO DE 29 A 30/05/2023
2023NE001379 22/05/2023 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES, REFERENTE A VIAGEM PARA SÃO LUÍS PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CIRETRAN DE TIMON-MA NO PERÍODO DE 29 A
2023NL004390 22/05/2023 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB030293 22/05/2023 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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