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NOTA DE EMPENHO 2023NE001827

Favorecido

MILENA PEREIRA SOARES
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00060563319380

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

2306150059

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DOS LENÇOIS MARANHENSES E DELTA DO PARNAÍBA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001827 23/06/2023 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 03 A 07 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DOS LENÇOIS MARANHENSES E DELTA DO PARNAÍBA.
2023NE001827 23/06/2023 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS N
2023NL006043 23/06/2023 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040414 23/06/2023 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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