Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE002099

Favorecido

JOHNATHAN HARRYSON FONTINELE DOS SANTOS
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00060045747326

Emissão:

10/07/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2306140105

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002099 10/07/2023 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E GRAJAÚ NO PERÍODO DE 03 A 07/07/2023
2023NE002099 10/07/2023 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES EM VIAGEM PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS CIRETRANS DE BARRA DO CORDA E
2023NL006966 10/07/2023 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB044795 12/07/2023 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,