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NOTA DE EMPENHO 2023NE002499

Favorecido

RUBEM MANOEL AMARAL ARAUJO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00043242626320

Emissão:

11/08/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2307110003

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ E AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002499 11/08/2023 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ E AÇAILANDIA, NO PERÍODO DE 17 A 20/07/2023
2023NE002499 11/08/2023 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS NAS CIRETRANS DE IMPERATRIZ E AÇAILANDIA, NO PERÍOD
2023NL008430 11/08/2023 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB055313 11/08/2023 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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