CPF/CNPJ:
00030459524372
Emissão:
16/03/2023
Plano Interno:
000562
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
5338/2022
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000282 | 16/03/2023 | 8.750,00 | 8.750,00 | 8.750,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.
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2023NE000282 | 16/03/2023 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU.
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2023NE000362 | 23/03/2023 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJAU, REFEREN
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2023NL001251 | 16/03/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJA
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2023NL001461 | 23/03/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJA
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2023NL003310 | 05/05/2023 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DA EMPRESA ANTONIO RUBERVAL DA SILVA CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 09/2019,CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE GRAJA
|
2023NL005121 | 07/06/2023 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB011222 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001373 | 21/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB012375 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL001480 | 23/03/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB025247 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 2.455,30 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023NL003690 | 09/05/2023 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB039753 | 22/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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