CPF/CNPJ:
00025600796315
Emissão:
21/07/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2306280110
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
SC
Estado:
PF
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17A 21/07/2023, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE002234 | 21/07/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO DETRAN/MA NO PERÍODO DE 17A 21/07/2023, EM BARRA DO CORDA E GRAJAÚ
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2023NE002234 | 21/07/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR ACOMPANHAR A EQUIPE DE SERVIDORES DA CONTROLADORIA/DETRAN NA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS CREDENCIADAS AO
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2023NL007295 | 21/07/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB049774 | 25/07/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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