Voltar

NOTA DE EMPENHO 2023NE001813

Favorecido

LIANA MARIA MONTEIRO SOUZA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00017534755387

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2306150059

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NO PERIODO DE 26 A 28/06

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001813 23/06/2023 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NO PERIODO DE 26 A 28/06
2023NE001813 23/06/2023 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, N
2023NL006028 23/06/2023 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040444 23/06/2023 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,