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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2023NE000088

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. SOB O PROCESSO 2301250076

4.342,96 4.342,96 4.342,96
2023NE000184

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 2302160092.

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE000414

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 2303230050

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE000857

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DA FOLHA DO CETRAN REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE001406

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME PROCESSO, 2305230038

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE001971

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE002290

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO DO CONTRAN 244/2007 NOS DIAS 03 A 10 DE JULHO EM SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO 2306160027

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2023NE002304

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE002670

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE BACABAL EXIGIDO PELA RESOLUÇÃO DO CONTRAN 233/2007, NOS DIAS 21/08 A 28/08, CONFORME PROCESSO.

1.600,00 1.600,00 1.600,00
2023NE003149

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROCESSO 2310250127

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE003516

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2311130164.

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE003534

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES EM FAVOR DOS SERVIDORES - CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO 2311130166.

4.622,32 4.622,32 4.622,32
2023NE003828

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE LAGO VERDE NOS DIAS 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2023NE003837

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NA INSPEÇÃO TÉCNICA NO MUNICIPIO DE ARAME

1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 51.143,84 51.143,84 51.143,84

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