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NOTA DE EMPENHO 2023NE001837

Favorecido

LUIZA DE FATIMA SILVA LIMA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00005560709336

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

2306150059

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Endereço:

SAO LUIS

Municipio:

MA65000000

Estado:

PF

Descrição

PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DA CHAPADA DAS MESAS E REGIÃO DAS SERRAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001837 23/06/2023 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 24 A 28 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DA CHAPADA DAS MESAS E REGIÃO DAS SERRAS.
2023NE001837 23/06/2023 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPI
2023NL006047 23/06/2023 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040468 23/06/2023 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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