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NOTA DE EMPENHO 2023NE001983

Favorecido

ERIKA VANESSA SILVA COSTA
R$ 640,00
 

CPF/CNPJ:

00005327134350

Emissão:

04/07/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2306120081

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023 OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS DE CAXIAS E TIMON NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001983 04/07/2023 640,00 640,00 640,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023 OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS DE CAXIAS E TIMON NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2023
2023NE001983 04/07/2023 640,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR INVENTÁRIO ANUAL 2023 OBRIGATÓRIO NAS CIRETRANS DE CAXIAS E TIMON NO PERÍODO DE 03 A 06/07/2023
2023NL006643 04/07/2023 0,00 640,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB043503 05/07/2023 0,00 0,00 640,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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