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NOTA DE EMPENHO 2023NE003391

Favorecido

JOÃO GABRIEL MOUSINHO PESTANA DE OLIVEIRA
R$ 960,00
 

CPF/CNPJ:

00005195598355

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

2311060039

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Estado:

AC

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DO DETRAN/MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003391 17/11/2023 960,00 960,00 960,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DO DETRAN/MA
2023NE003391 17/11/2023 960,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DO DETRAN/MA
2023NL012081 17/11/2023 0,00 960,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB083314 17/11/2023 0,00 0,00 960,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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