CPF/CNPJ:
00002757035339
Emissão:
23/06/2023
Plano Interno:
000535
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
2306150059
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Outros Recursos não Vinculados - Diretamente
Municipio:
São Luis
Estado:
MA
CEP:
65065689
PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DO ALTO TURI E REGIÃO DO PINDARÉ.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE001810 | 23/06/2023 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 17 A 21 DE JULHO DE 2023 DAS REGIÕES DO ALTO TURI E REGIÃO DO PINDARÉ.
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2023NE001810 | 23/06/2023 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS COLABORADORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIO
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2023NL006022 | 23/06/2023 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB040423 | 23/06/2023 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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