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NOTA DE EMPENHO 2023NE001814

Favorecido

JOANICE ROCHA REIS
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00002529529361

Emissão:

23/06/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2306150059

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NO PERIODO DE 26 A 28/06

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001814 23/06/2023 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, NO PERIODO DE 26 A 28/06
2023NE001814 23/06/2023 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTOPARA CUSTEAR DESPESA DE DIÁRIAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO DESLOCAR-SE PARA AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS REFERIDOS MUNICÍPIOS, N
2023NL006029 23/06/2023 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040451 23/06/2023 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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