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NOTA DE EMPENHO 2023NE001992

Favorecido

JOSE CARLOS SOUZA MACHADO
R$ 6.449,70
 

CPF/CNPJ:

00002019469391

Emissão:

04/07/2023

Plano Interno:

000561

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Alugueis

Processo:

2211100003

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Descrição

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE001992 04/07/2023 6.449,70 6.449,70 6.449,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
2023NE001992 04/07/2023 6.449,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM NOME DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
2023NL006712 04/07/2023 0,00 6.449,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB044237 07/07/2023 0,00 0,00 5.560,99
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023NL006891 07/07/2023 0,00 0,00 888,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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