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NOTA DE EMPENHO 2023NE003370

Favorecido

PEDRO DE ALCANTARA ALMEIDA SOUZA FILHO
R$ 960,00
 

CPF/CNPJ:

00001045360392

Emissão:

17/11/2023

Plano Interno:

000495

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2311060039

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Implantação de Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Estado:

SC

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM SÃO MATEUS, BACABAL E OUTROS NO PERÍODO DE 27/11 A 02//12/2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE003370 17/11/2023 960,00 960,00 960,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM SÃO MATEUS, BACABAL E OUTROS NO PERÍODO DE 27/11 A 02//12/2023
2023NE003370 17/11/2023 960,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR CURSOS DE IDV ,AÇÕES EDUCATIVAS E FISCALIZATÓRIAS EM SÃO MATEUS, BACABAL E OUTROS NO PERÍODO DE 27/11 A 0
2023NL012047 17/11/2023 0,00 960,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB083286 17/11/2023 0,00 0,00 960,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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