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NOTA DE EMPENHO 2023NE002080

Favorecido

PEDRO DE ALCANTARA ALMEIDA SOUZA FILHO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00001045360392

Emissão:

07/07/2023

Plano Interno:

000535

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

2306230104

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Vida no Trânsito

Unidade Gestora:

Departamento Estadual de Trânsito

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Outros Recursos não Vinculados - Diretamente

Estado:

SC

Descrição

NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 10 DE JULHO DE 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE002080 07/07/2023 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 10 DE JULHO DE 2023.
2023NE002080 07/07/2023 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE À DIÁRIA AOS MILITARES QUE IRÃO INTEGRAR A OPERAÇÃO FÉRIAS SEGURA EM IMPERATRIZ E CAROLINA NOS DIAS 06 À 10 DE JULHO DE 202
2023NL006874 07/07/2023 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB044331 07/07/2023 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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