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NOTA DE EMPENHO 2023NE000005

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 12.106,05
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

13/06/2023

Plano Interno:

017286

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0105627/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Vigésimo Quarto Batalhão da Polícia Militar d

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

Processo de pagamento para custear despesas de abastecimento e manutenção de viaturas do 24º BPM, em favor da empresa Ticket Soluções HDGF S/A, referente ao mês de MARÇO de 2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000005 13/06/2023 12.106,05 12.106,05 12.106,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Processo de pagamento para custear despesas de abastecimento e manutenção de viaturas do 24º BPM, em favor da empresa Ticket Soluções HDGF S/A, referente ao mês de MARÇO de 2023.
2023NE000005 13/06/2023 13.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO
2023NE000009 03/07/2023 -893,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo de pagamento para custear despesas de abastecimento e manutenção de viaturas do 24º BPM, em favor da empresa Ticket Soluções HDGF S/A, refere
2023NL000023 14/06/2023 0,00 10.853,01 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo de pagamento para custear despesas de abastecimento e manutenção de viaturas do 24º BPM, em favor da empresa Ticket Soluções HDGF S/A, refere
2023NL000024 14/06/2023 0,00 1.230,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Processo de pagamento para custear despesas de abastecimento e manutenção de viaturas do 24º BPM, em favor da empresa Ticket Soluções HDGF S/A, refere
2023NL000027 16/06/2023 0,00 22,64 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB038136 16/06/2023 0,00 0,00 10.853,01
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB038717 19/06/2023 0,00 0,00 1.253,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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