CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
10/11/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0200612/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 8.271,56 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000019 | 10/11/2023 | 8.271,56 | 8.271,56 | 8.271,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 8.271,56 (OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.
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2023NE000019 | 10/11/2023 | 8.271,56 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20
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2023NL000060 | 10/11/2023 | 0,00 | 7.520,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/20
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2023NL000059 | 10/11/2023 | 0,00 | 751,56 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB084611 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 7.908,80 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000036 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 360,96 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2023PP000035 | 21/11/2023 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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