CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/09/2023
Plano Interno:
017279
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
0172189/2023
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Colégio Militar Tiradentes V/Timon
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1
EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2023NE000014 | 22/09/2023 | 697,80 | 697,80 | 697,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.
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2023NE000014 | 22/09/2023 | 5.166,67 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.468,87 (QUATRO, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.
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2023NE000017 | 19/10/2023 | -4.468,87 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DA EMPRESA TICKETLOG NO VALOR DE R$ 697,80 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE
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2023NL000042 | 22/09/2023 | 0,00 | 697,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2023OB074153 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 696,13 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2023PP000029 | 19/10/2023 | 0,00 | 0,00 | 1,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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