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NOTA DE EMPENHO 2023NE000014

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 697,80
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/09/2023

Plano Interno:

017279

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

0172189/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Colégio Militar Tiradentes V/Timon

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000014 22/09/2023 697,80 697,80 697,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 5.166,67 (CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.
2023NE000014 22/09/2023 5.166,67 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DO EMPENHO ORDINÁRIO DOS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS DAS VIATURAS DO CMT V, NO VALOR DE R$ 4.468,87 (QUATRO, QUATROCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2023.
2023NE000017 19/10/2023 -4.468,87 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL DOS SERVIÇOS DA EMPRESA TICKETLOG NO VALOR DE R$ 697,80 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTE
2023NL000042 22/09/2023 0,00 697,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB074153 19/10/2023 0,00 0,00 696,13
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2023PP000029 19/10/2023 0,00 0,00 1,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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