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NOTA DE EMPENHO 2023NE000020

Favorecido

CHURRASCARIA E HOTEL COMETA LTDA
R$ 7.840,56
 

CPF/CNPJ:

15697439000192

Emissão:

22/06/2023

Plano Interno:

011739

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Fornecimento de Alimentação

Processo:

01114742023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Nono Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº001/2019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 D 9º BBM - ESTREITO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000020 22/06/2023 7.840,56 7.840,56 7.840,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº001/2019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 D 9º BBM - ESTREITO.
2023NE000020 22/06/2023 7.840,56 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº001/2019 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 D 9º BBM - ESTREITO.
2023NL000044 22/06/2023 0,00 7.840,56 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB040385 23/06/2023 0,00 0,00 7.840,56

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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