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NOTA DE EMPENHO 2023NE000017

Favorecido

CHURRASCARIA E HOTEL COMETA LTDA
R$ 8.171,95
 

CPF/CNPJ:

15697439000192

Emissão:

10/05/2023

Plano Interno:

016071

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gêneros de Alimentação

Processo:

00833802023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Nono Batalhão de Bombeiros Militar

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DO 9º BBM/CBMMA/ESTREITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2023

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000017 10/05/2023 8.171,95 8.171,95 8.171,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DO 9º BBM/CBMMA/ESTREITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2023
2023NE000017 10/05/2023 8.171,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PROCESSO DE PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DO 9º BBM/CBMMA/ESTREITO REFERENTE AO CONTRATO Nº 01/2019 DO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO D
2023NL000035 10/05/2023 0,00 8.171,95 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB026791 12/05/2023 0,00 0,00 8.171,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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