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NOTA DE EMPENHO 2023NE000032

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

08/11/2023

Plano Interno:

011768

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços

Processo:

182144/2023

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mais Proteção e Defesa Civil

Unidade Gestora:

Décimo Primeiro Batalhão Bombeiros Militar

Ação:

Resgate e Salvamento

Fonte:

Recursos não Vinculados de Impostos - Fonte 1

Descrição

EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM - SET 23 - ITAPECURU MIRIM

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2023NE000032 08/11/2023 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM - SET 23 - ITAPECURU MIRIM
2023NE000032 08/11/2023 10.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FROTA DO 11 BBM - SET 23 - ITAPECURU MIRIM
2023NL000077 08/11/2023 0,00 10.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2023OB080767 10/11/2023 0,00 0,00 9.527,00
PAGAMENTO
2023PP000052 10/11/2023 0,00 0,00 473,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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